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Mise en Oeuvre Opérationnelle d'un Dispositif de Contrôle Interne

Ce séminaire de 2 jours permettra aux auditeurs internes, responsables comptables, administratifs et financiers de connaître les obligations réglementaires et les référentiels de contrôle interne ainsi que les outils et techniques utilisés pour son évaluation.

Code
FGR15
Participants

Auditeurs internes, responsables comptables, administratifs et financiers chargés de la mise en place ou de l’amélioration des procédures de contrôle interne

Objectifs
  • Connaître les obligations réglementaires et les référentiels de contrôle interne (LSF, COSO, cadre de référence français défini par l’AMF…)
  • Maîtriser les éléments essentiels à la bonne compréhension d’un système de contrôle interne et connaître les outils et techniques utilisés pour son évaluation
  • S’assurer de l’adéquation du dispositif avec les objectifs de l’entreprise et faire du dispositif de contrôle interne un système d’amélioration continue
Programme
  1. Environnement réglementaire et définition
  • La loi Sabarnes-Oxley, la loi de Sécurité Financière (LSF)
  • Les autres dispositifs européens
  1. Référentiels de contrôle interne
  • Le COSO
  • Le cadre de référence français de l’AMF
  • Quel référentiel choisir ?
  1. Mettre en œuvre un dispositif de contrôle interne
  • Décrire les différentes phases des processus
  • Identifier et évaluer les risques opérationnels
  • Analyser les dispositifs de maîtrise des risques opérationnels
  • Arbitrer et ébaucher une cartographie des risques
  1. Les facteurs-clés de succès d’un dispositif de contrôle interne
  • La mise en place d’un système de management
  • Le rôle des acteurs : de nouvelles missions
  • La responsabilité des acteurs
  1. Evaluer la fiabilité et la qualité du dispositif de contrôle interne
  • Lien entre audit interne et contrôle interne
  • La revue du dispositif de contrôle interne
  • L’auto-évaluation
  • La mise en place de plans de tests
  • L’amélioration continue du dispositif
  1. La communication autour du contrôle interne
  • Le rapport de contrôle interne
  • Les enjeux d’une communication maîtrisée
Durée
2 jours
Date et lieu
  • Consulter le Planning du mois correspondant ou  nous Contacter
  • Lieu : hôtel Barcelo à Casablanca
  • Les horaires sont de 09h à 17h
Support et méthodes pédagogiques

Nombreuses illustrations pratiques permettant de s’approprier la méthodologie de construction et d’évaluation du dispositif de contrôle interne

Frais de participation
  • En inter : 7 000 DH HT par personne incluant l’animation, les pauses café et le déjeuner
  • En intra :  nous Contacter
Inscription et conditions

Afin de participer à  cette formation,

Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.

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